采购订单

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采购订单业务流程

采购订单是用于向供应商发起采购时提交的单据,供对方确认采购商品明细等信息,确认无误后可把采购订单转为采购单。采购订单不涉及商品库存量及财务资金变动,只有转为采购单并“采购”后,才会使相应的商品库存及供应商资金流水发生变化;手机端不支持开采购订单。
开采购订单或者采购单之前需要先录入供应商信息(
供应商在哪录入?);采购订单→采购单。

采购订单

在顶部菜单栏“采购—>采购订单”进入对应页面;
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1)选择供应商后,左上角会显示当前尚欠供应商款项,商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。(供应商默认折扣在哪录入?

2)选择供应商、仓库,并输入商品明细后,点击“草稿”则可保存当前采购订单;点击“转采购单”后,则当前采购订单会生成相应的采购单,可到采购单页面查看。单据商品如何输入?

3)“草稿”状态的采购订单可重新编辑、删除,已转为采购单的采购订单不可编辑或删除;单据历史可在左侧列表中点击查看。

发送采购单据邮箱

对于已经转采购单的采购订单,可点击单据页面右上角的“发送邮件”按钮,将进入邮件发送预览页面,当检查好邮件内容、及发送人地址等信息无误后,点击发送即可发邮件至供应商或客户邮箱
如果用户未配置好发送人邮箱地址及密码,需要先去“个人信息”页面进行邮箱配置,配置好后在发送邮件预览页面点击刷新即可
要怎么配置邮箱呢?)。

在顶部菜单栏“采购—>采购订单”进入对应界面;
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☆如何开采购退货单

☆采购进货

 

 



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